中国学者受苍蝇“潜水”仿生学启发 提出新型能源存储器件新方案
中新社合肥4月25日电 (张俊 周乾坤)记者25日从安徽大学获悉,该校材料科学与工程学院吴明在教授团队受苍蝇“潜水”的仿生学启发,提
证券代码:603688 证券简称:石英股份 公告编号:临 2023-018
【资料图】
江苏太平洋石英股份有限公司
关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
拟聘任的会计师事务所名称:中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)
一、 拟续聘审计机构的基本情况
(一) 机构信息
企业名称:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2013年12月19日
注册地址:杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
执业资质:会计师事务所执业证书
是否曾从事过证券服务业务:是
是否加入相关国际网络:是,克瑞斯顿国际(Kreston
International)
历史沿革:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中
汇”),创立于1992年,2013年12月转制为特殊普通合伙,管理总部
设立于杭州。经过近30年的发展,先后在北京、上海、深圳、成都、
南京、苏州、无锡、宁波、济南、广州、长春等经济较为发达的省市
设立了分支机构,同时也在中国香港与美国洛杉矶设立国际服务网络,
中汇对各分支机构在人力资源管理、合伙人考核晋升及分配机制、业
务项目管理、执业技术标准和质量控制、会计核算与财务管理、信息
化管理与作业系统等各方面实行高度一体化管理模式。中汇拥有从事
证券、期货业务,央企年报审计业务,金融相关审计业务,会计司法
鉴定业务等多种重要的执业资格与服务能力,能为国内外各行业客户
提供财务审计及咨询、内控审计及咨询、IT审计及咨询、国际业务等
全方面的专业服务,尤其在IPO及上市公司审计、国有大型企业年报
审计、金融机构年报审计,以及内部控制审计等专业服务领域具有较
强的实力,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的需
求。中汇在2003年加入全球排名前十三的国际会计网络,在全球拥有
中汇首席合伙人余强,截至2022年12月31日,合伙人数量91人,
注册会计师人数624人,从事过证券服务业务注册会计师人数236人。
中汇2021年度经审计的收入总额为100,339万元, 最近一年审计
业务收入83,688万元,证券业务收入48,285万元。上年度(2021年年
报)共承办136家上市公司年报审计,主要行业涵盖制造业-专用设备
制造业,制造业-电气机械及器材制造业,信息传输、软件和信息技
术服务业-软件和信息技术服务业,制造业-计算机、通信和其他电子
设备制造业,制造业-医药制造业。
中汇会计师事务所未计提职业风险基金,购买的职业保险累计赔
偿限额为10,000万元,职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施5次,未
受到过行政处罚、刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。16名从业人
员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次。
(二) 项目成员信息
是否从事证券 在其他单位兼
姓名 执业资质 拟任职务
服务业务 职情况
薛伟 注册会计师 项目合伙人 是 否
周海斌 注册会计师 质量控制复核人 是 否
李岩 注册会计师 签字会计师 是 否
姓名 时间 从业经历及职务
薛伟 2005年-至今 业;至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市及挂牌
公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务。
周海斌 2008年-至今 计、2008年5月开始在本所执业;近三年签署及复核过
超过10家上市公司审计报告。
自2013年开始从事审计行业,主要从事资本市场相关服
李岩 2013年-至今
务,曾负责审计多家上市公司的年报审计业务。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存
在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
(三) 审计收费
万元,其中财务审计费用55万元,内部控制审计费用15万元。公司2022
年审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业
技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及
投入的工作时间等因素定价。2023年度审计费用将在2022年的费用基
础上根据业务情况及市场行情商定。
二、 拟续聘审计机构履行的程序
(一) 董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所(特殊普通合伙)的
执业情况进行了充分的了解,并对其在2022年度的审计工作进行了审
查评估,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司2022
年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》
等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、 客
观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为本公司出
具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成
果。同意向董事会提议续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司2023年度的外部审计机构。
(二) 独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意
见
年度审计工作中秉持独立、客观、公正的职业准则,认真、尽职地履
行审计职责,出具的相关审计报告能够真实、准确、客观地反映公司
财务状况、经营成果和内控状况,故我们同意公司董事会审计委员会
的提议,继续聘任中汇会计师事务所(普通特殊合伙)为公司2023
年度审计机构,同意将该议案提交公司董事会进行审议。
胜任能力,能够满足公司审计工作要求,不会损害公司和全体股东的
利益。中汇事务所在担任2022年公司财务报告及内部控制审计机构期
间,工作勤勉尽责,独立、客观、公正,具备继续为公司提供年度审
计服务的能力和要求;我们同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2023年度财务审计机构,并同意将该议案提交公司2022
年年度股东大会进行审议。
(三) 董事会审议情况
意9票,反对0票,弃权0票”,审议通过了《关于续聘公司2023年度
审计机构的议案》,同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2023年度财务审计机构,并同意将本议案提交公司2022年年度股
东大会审议。
(四) 本次聘任审计机构事项尚需提交公司2022年年度股东大会
审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏太平洋石英股份有限公司董事会
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